Kantor Audit Internal UGM mengundang Ernst & Young (EY) dalam acara sharing session terkait penerapan konsep three lines of defense dan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring pada hari senin 21 November 2022, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari EY di antaranya:
1. Bangkit Kuncoro – Partner Business Consulting
2. Eriska Juwita Siregar – Senior Manager Business Consulting
3. Purnama Alam – Senior Manager Business Consulting
4. Diego Riawan – Manager Business Consulting
5. Candra Sentosa – Consultant Business Consulting
6. Astrid Amalia – Consultant Business Consulting
7. Bagas Adhikaputera – Consultant Business Consulting
8. Andrea Liem – Consultant Business Consulting
Selain diikuti oleh seluruh staf Auditor Kantor Audit Internal, dalam acara tersebut juga dihadirkan beberapa pejabat struktural dari unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Pusat UGM, seperti Direktorat Sumber Daya Manusia, Sistem dan Sumber Daya Informasi, Keuangan, Aset, Kantor Hukum dan Organisasi dan Kantor Jaminan Mutu.
Agenda
Sebanyak 50 orang dari perwakilan 25 perguruan tinggi mengikuti Lokakarya Strategi Audit dalam USAID Program Higher Education Leadership and Management (HELM) yang berlangsung di Yogyakarta. Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi dari unit audit internal untuk meningkatkan tata kelola yang baik di tingkat perguruan tinggi , Beberapa perwakilan perguruan tinggi yang hadir diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
2. Perguruan Tinggi BLU
3. Perguruan Tunggi Swasta.
Ekspose hasil Audit Operasional Pengelolaan Pascasarjana
Sesuai dengan ruang lingkup penugasan Kantor Audit Internal di triwulan ketiga di tahun 2015 ini yang menitikberatkan pada Audit Operasional Pascasarjana di seluruh Unit Kerja yang memiliki pengelolaan Pascasarjana (S2 dan S3) maupun Profesi setingkatnya, KAI menyelenggarakan acara rutin tahunan terkait pemaparan (expose) hasil audit pada tanggal 11 Desember 2015 dengan tema Hasil Audit Operasional Pascsarjana TA 2015 di University Club (UC) UGM.
Kantor Audit Internal (KAI) melaksanakan Rapat Kerja untuk ketiga kalinya pada tahun 2015 ini di penghujung akhir tahun. Tepatnya, pelaksanaan Rapat Kerja Triwulan III ini berlangsung pada tanggal 4-5 Desember 2015 bertempat di Wisma MM Hotel. Pada akhir tahun, hal-hal yang menjadi agenda dan fokus utama yang dibicarakan adalah sebagai berikut:
- Evaluasi penugasan audit, monitoring tindak lanjut, dan konsultasi yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2015
- Rencana kerja tahun 2016 selama setahun ke depan
Selain itu, dibahas pula dalam raker mengenai penyerapan anggaran 2015 baik yang merupakan BOPTN maupun yang berupa Dana Masyarakat (damas), penyusunan RKAT 2016, dan target penyelesaian pedoman audit sebagai salah satu instrumen kerja dan lembaga KAI.
Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang baru berdiri pada tahun 2007 dan satu-satunya di Provinsi Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) merasa perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satuan Pengawas Internal-nya dengan mengadakan studi banding ke UGM sebagai salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia untuk dilatih dan dibina oleh Kantor Audit Internal (KAI). UMRAH mengirimkan seluruh anggota SPI-nya yang berjumlah 9 orang dipimpin oleh Ketua SPI UMRAH, Jack Febriand Adel, SE., M.Si., Akt., CA dan sekretaris, Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA.
Sebagai salah satu Univeristas swasta yang memiliki pola pengawasan yang baik, Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 25 Agustus 2015 yang lalu melakukan kunjungan ke Kantor Audit Internal (KAI) dalam rangka sharing, diskusi dan saling bertukar pikiran tentang proses Pengendalian internal intitusi pendidikan.
dengan Beranggotakan 5 orang, tim di pimpin oleh Drs. Syamsul Hadi, MS, Ak, CA sebagai Ketua Lembaga Audit UII, dengan susunan tim :
- Hastuti Saptorini, MA (Kepala Bidang Audit Manajemen)
- Fitriati Akmila, SE, M. Comm (Kepala Bidang Audit Keuangan)
- Noryati, SE (Auditor)
- Shinta Aprilia W.K, SE, Ak, CA (Auditor)
berlokasi di Ruang Sidang Majelis Wali Amanat, Tm UII disambut dengan baik oleh Kepala Bagian Konsultasi dan Pengembangan. Choliq Chaeroni, M.Acc, QIA. , Rizky Wulandari, S.E., M.Acc, Muhlis SE, dan Anindya Sila Pranabhakti, S.E.
Dengan prinsip efektif dan efisien, Seluruh jajaran Karyawan Kantor audit Internal melakukan Rapat Kerja (Raker) di Ruang Sidang, Lantai 3, Gedung KLMB Geografi UGM tanggal 12 dan 13 Agustus 2015. Raker ini dilakukan setiap 3 bulan dalam rangka memonitoring penugasan selama triwulanan, anggaran , dan juga hal -hal lain yang dianggap harus diputuskan di pleno Raker.
beberapa hal yang menjadi evaluasi di Raker adalah
- Progress penugasan tim triwulan ke 2.
- Perencanaan untuk penugasan tim dalam triwulan ke 3 yang dapat berupa Audit operasional prodi S2 dan S3 , audit pengadaan dan juga reviu atas sistem -sistem informasi di UGM.
- Proses penyerapan anggaran baik anggaran yang bersumber dari DAMAS maupun sumber dana BOPTN.
- Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan non rutin.
Selain pembahasan diatas, KAI UGM juga mendiskusikan berbagai hal yang menjadi isu penting UGM , hal tersebut antara lain :
Pada tanggal 18-20 Agustus 2015, Kantor Audit Internal (KAI) UGM menerima kunjungan salah satu universitas di NTT yaitu Universitas Nusa Cendana (Undana). Dalam kesempatan ini, dengan beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Moni W.Muskanan S.E., MPA, tim Undana bermaksud untuk memperoleh segala informasi tentang pengelolaan Universitas Gadjah Mada baik dari sisi pengelolaan Keuangan, Pengadaan, Pengelolaan Aset hingga proses pengawasannya.
Bertempat di Ruang Sidang 2, sesi pada hari pertama 18 Agustus 2015 dimulai dengan Pembukaan Oleh Kepala kantor Audit Internal Bpk Dr. Supriyadi, M.Sc., CMA., CA., Ak, dan Kepala Bagian Audit dan Monitoring, Andi Rakhman Yusuf, SE., Ak., M.Ec.Dev.Pada hari pertama ini sesi diawali dengan materi Pengelolaan Anggaran dengan narasumber Direktorat Keuangan UGM. materi sendiri dibahas tentang
Pada tahun 2015, salah satu poin pengembangan SDM KAI adalah penyelanggaraan In house training. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi seluruh auditor Dalam kesempatan tahun KAI mengagendakan In house training penggunaan Audit Command Language (ACL) dalam melakukan proses audit. pada In house training ini diundang narasumber yang berasal dari sekolah vokasi UGM yaitu :
1. Faiz Zamzami, SE, M.Acc, QIA
2. Nabella Duta Nusa, SE. Ak
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada 13 dan 14 Juli 2015 bertempat di Ruang Sidang MGB, para peserta diberikan materi-materi sebagai berikut :
pada triwulan I tahun 2015 ini, Kantor Audit internal meneriman kunjungan (benchmark) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). hadir pada acara ini 5 orang yang berasal dari tim Satuan Pengendalian Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
dalam 3 hari pelaksanaan kunjungan yang bertempat di Ruang sidang Dewan Audit dan Kai, Tim KAI dan Direktorat SDM mendapatkan kehormatan untuk berbagi pengalaman, sharing dan materi tentang pengendalian internal, antara lain:
- Kedudukan, organisasi dan kelembagaan (SDM) KAI-UGM
- Pengendalian Pengelolaan Keuangan (Kebijakan PNBP, analisis RKAKL, pengawasan penyusunan Lap. Keuangan)
- Pola Pengendalian SDM
- Prosedur dan Pelaksanaan Audit KAI baik dari audit keuangan sampai dengan audit operasional
kegiatan acara diakhiri dengan saling bertukar pikiran dan harapan untuk satu sama lainnya bisa saling melanjutkan silahturahmi dalam forum atau acara lainnya di masa mendatang.