• UGM
  • IT Center
  • Portal Akademik
  • IT Center
  • Library
  • Research
  • Webmail
Universitas Gadjah Mada Satuan Pengawas Internal
Universitas Gadjah Mada
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi. Misi, dan Tujuan
    • Struktur Organisasi
    • Sumber Daya Manusia
  • Aktivitas
    • Sasaran dan Ruang lingkup
    • Tipe tipe Jasa Audit
  • Beranda
  • Pos oleh
  • hal. 9
Pos oleh :

spi

Ekspose Hasil Audit KAI-UGM 2013

Agenda Kamis, 16 Januari 2014

Seperti tahun-tahun sebelumnya Forum Ekpose Hasil Audit merupakan salah satu acara penting KAI UGM dalam memaparkan resiko dan permasalahan di UGM selama satu periode/tahunan.    sesuai dengan perencanaan kegiatan KAI , pada  tanggal 10 Desember 2013.

KAI mencoba memaparkan hasil Audit Pengelolaan Keuangan di 18 Fakultas,Sekolah Pascasarjana dan 5 unit/Direktorat di KPTU UGM dengan poin-poin pemaparan rekapitulasi temuan yang menyangkut beberapa aspek antara lain:

 1. Hasil review atas Laporan Keuangan dari tiap Unit kerja read more

Three lines of defence , sebuah frame work atau sebuah bumper ???

Artikel Rabu, 15 Januari 2014

Dalam dunia Audit,  terutama di bidang Risk Management terdapat hal  yang cukup menarik tentang mekanisme pencegahan dan pengendalian. Sebuah fungsi Internal Auditoradalah  menjadi salah satu bagian layer pengendalian. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang berjalan memiliki “filter “ secara dini sehingga setiap resiko yang akan menghambat dapat tersaring secara baik.

Secara umum berikut adalah framework  three lines of defence tersebut :

 ilustrasi gambar diambil dari The Institute of Internal Auditors (IIA) website read more

Inhouse Training Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

workshop Rabu, 13 November 2013

Sebagai perencanaan di tahun 2013, dalam rangka efisiensi dan efektifitas. kegiatan Kantor Audit Internal UGM mengagas sebuah kegiatan yang bertemakan Pengadaan barang jasa pemerintah dan titik titik Permasalahannya.

Bertempat di Wisma MM UGM , selama 2 hari mulai tanggal 8-9 Oktober 2013 , Kegiatan ini di isi oleh salah satu praktisi Pengadaan yang cukup ternama di Indonesia yaitu Khalid Mustafa,

IN-HOUSE Pengelolaan Keuangan Negara

workshop Selasa, 17 September 2013

Sesuai dengan PP 74 tahun 2012 tentang perubahan status Universitas Gadjah Mada dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara (BHMN) menjadi universitas yang berbadan Layanan Umum, serta merta harus menjadikan pengelolaan keuangan UGM menjadi pola pengelolaan keuangan yang berdasarkan Pola Keuanga pemerintah yang BLU (PK-BLU).

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H

Uncategorized Rabu, 14 Agustus 2013

Rapat Kerja Interim 2013 KAI-UGM

Agenda Selasa, 2 Juli 2013

Bertempat di Grand Artos Semarang Jogjakarta, pada tanggal 20-22 Juni 2013 Kantor audit Internal UGM melaksanakan Rapat Kerja Interim 2013 sebagai forum dalam melakukan evaluasi dan perencanaan lebih rinci terhadap semua kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh KAI-UGM

“Roadmap to WTP” sebagai Implementasi dari PP No.71 Tahun 2010

Artikel Kamis, 27 Juni 2013

1

“Roadmap to WTP” Membangun Sinergi Antar Lembaga (sebagai Implementasi PP No.71 Tahun 2010)

Laporan keuangan dengan opini WTP tidak hanya menunjukkan proses akuntabilitas yang baik namun juga sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun kebijakan baik secara mikro maupun makro. peran Auditor Internal dalam menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting (Mardiasmo, 2013)

Kunjungan (Benchmarking) ISI Padang Panjang

Agenda Kamis, 27 Juni 2013

4 Juni 2013, Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada merasa terhormat menerima kunjungan dari Tim Internal Auditor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang. Di bawah pimpinan Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum dan bersama tim  Satuan Pengawas Internal ISI Padang Panjang.

Selama 2 hari seluruh tim KAI diminta untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan Tim SPI ISI Padang Panjang . beberapa tema diskusi antara lain

  • Kelembagaan KAI UGM (fungsi, Audit charter, SOTK,dll)
  • Perencanaan dan penugasan Audit
  • Proses Audit Keuangan, pengadaan dan Operasional
  • read more

    Hasil Seleksi Calon Auditor Kantor Audit Internal UGM

    Recruitment Kamis, 25 April 2013

    Berikut ini adalah peserta seleksi Calon Auditor Kantor Audit Internal UGM yang dinyatakan diterima oleh Tim Seleksi, yaitu:
    1. Almira Luthfi Mutiara
    2. Septano Guna Aji
    3. Mahandhika Putra.
    Kami ucapkan selamat kepada peserta seleksi yang diterima, dan kepada peserta yang tidak diterima, kami sampaikan terima kasih dan semoga Saudara dapat berkarier lebih baik.

    Hormat Kami,

    Ketua Tim Seleksi

    Studi Banding Satuan Pengawasan Internal Universitas Brawijaya, Malang

    Agenda Senin, 25 Maret 2013

    Hari Senin, 25 Maret 2013, Kantor Audit Internal UGM menerima Studi Banding dari Satuan Pengawasan Internal ( SPI ) Universitas Brawijaya. Kunjungan dari SPI Universitas Brawijaya diwakili oleh :

    1. M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., BKP (Sekretaris SPI)
    2. Dr. Ir. Osfar Sjofjan. M.Sc ( Koordinator Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana )
    3. Lutfi Haris, SE., M.Ak., Ak ( Koordinator Bidang Keuangan )
    4. San Rudiyanto, SE., Ak ( Tenaga Auditor )

    1…7891011
    Universitas Gadjah Mada

    Satuan Pengawas Internal
    Universitas Gadjah Mada
    Jl. Kemuning, Sekip Blok N-53, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281
       kai@ugm.ac.id
       +62 (274) 6491975
       +62 (274) 546880

    © Universitas Gadjah Mada

    KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY