• UGM
  • IT Center
  • Portal Akademik
  • IT Center
  • Library
  • Research
  • Webmail
Universitas Gadjah Mada Satuan Pengawas Internal
Universitas Gadjah Mada
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi. Misi, dan Tujuan
    • Struktur Organisasi
    • Sumber Daya Manusia
  • Aktivitas
    • Sasaran dan Ruang lingkup
    • Tipe tipe Jasa Audit
  • Beranda
  • Agenda
  • Ekspose Hasil Audit KAI-UGM 2013

Ekspose Hasil Audit KAI-UGM 2013

  • Agenda
  • 16 Januari 2014, 12.23
  • Oleh: spi
  • 0

Seperti tahun-tahun sebelumnya Forum Ekpose Hasil Audit merupakan salah satu acara penting KAI UGM dalam memaparkan resiko dan permasalahan di UGM selama satu periode/tahunan.    sesuai dengan perencanaan kegiatan KAI , pada  tanggal 10 Desember 2013.

KAI mencoba memaparkan hasil Audit Pengelolaan Keuangan di 18 Fakultas,Sekolah Pascasarjana dan 5 unit/Direktorat di KPTU UGM dengan poin-poin pemaparan rekapitulasi temuan yang menyangkut beberapa aspek antara lain:

 1. Hasil review atas Laporan Keuangan dari tiap Unit kerja

2. Pengelolaan dan pengendalian internal Keuangan

3. Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pemanfaatan Barang Milik Negara 

Bertempat di East Park Hotel, dengan mengundang pimpinan Universitas beserta kepala Kantor setiap unit kerja , acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,

kegiatan dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com.. Dalam kesempatan ini WR PKSI memberikan pesan agar perubahan UGM menjadi PTN BH tidak lantas mengubah kebebasan yang selama ini terbelunggu, namun aturan yang selama ini dibuat diharapkan agar membuat UGM menjadi minim dalam temuan Auditor-Auditor Eksternal

Sesi pun dilanjutkan dengan paparan Hasil Temuan yang langsung dibawakan oleh Kepala Kantor Audit Internal yang menjelaskan tentang hasil temuan dan Tujuan Keberadaan KAI dalam menindaklanjuti semua potensi Potensi Risiko tersebut.

Dari hasil sesi pertama ini, banyak sesi tanya jawab yang berlangsung mulai dari pertanyaan tentang perencanaan sampai dengan permintaan proses pendampingan oleh KAI.

gabungan

Sesi kedua merupakan salah satu sesi tambahan yang disisipkan tentang Diskusi Panel Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas yang dimoderatori oleh Direktur keuangan UGM Drs Haryono, Ak., M.Com dan menghadirkan langsung narasumber kompeten seperti :

Direktur Pengawasan Bidang Kesra Deputi Polsoskam BPKP Pusat

( Deni DUardini, SE., Ak., CFr.CA )

 

 

gudono

Ketua Dewan Audit UGM

( Prof. Goedono, MBA., C.M.A )

 

 

Pada sesi kedua kali ini lebih banyak penyampaian pesan tentang penting pengendalian internal sesuai dengan Sistem akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara sesuai UU No.14/2005, UU No.17/2003 dan  UU No 1/2004 yang poin-poin pengendalian internal diamanahkan dengan  PP 60/2008 tentang SPIP.

Diakhir acara ini didapat kesimpulan bahwa hasil pertemuan ini bukan untuk hanya untuk memaparkan semua permasalahan di UGM, Namun bagaimana caranya agar setiap entitas di UGM Mendukung proses akuntabilitas public UGM , Meminimalkan risiko pengelolaan aset serta  meningatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan diharapkan KAI akan menjadi salah satu pionir untuk mewujudkan hal tersebut.

Tags: event
Universitas Gadjah Mada

Satuan Pengawas Internal
Universitas Gadjah Mada
Jl. Kemuning, Sekip Blok N-53, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281
   kai@ugm.ac.id
   +62 (274) 6491975
   +62 (274) 546880

© Universitas Gadjah Mada

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website. -- [ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju